中共玉溪市委党务公开
中国共产党玉溪市委员会党史研究室2025年度部门决算2025年度部门决算
2026-09-15

中国共产党玉溪市委员会党史研究室

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针,研究制定全市党史和地方志工作规划及实施办法,为市委、市政府决策提供历史依据;负责中共玉溪历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作;负责《中共玉溪市委工作纪实资料汇编》和《玉溪年鉴》的编纂、出版发行工作;负责全市革命遗址的普查、保护、开发利用工作;督促、指导县区、市直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂;审查县区、部门(专业)志出版发行工作;负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作;利用党史征研和地方志编修成果,开展党史和地情资料的资政、宣传工作,为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:综合科、党史科、地方志科、宣传教育科、理论信息科。

所属单位2个,分别是:

1.中国共产党玉溪市委员会党史研究室

2.玉溪市党史和地方志资料信息中心

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1.中国共产党玉溪市委员会党史研究室

2.玉溪市党史和地方志资料信息中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员15人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

党史编研质量提升。完善《中国共产党玉溪历史》第三卷(1978—2012)编撰大纲及工作方案;完成《中共玉溪市委工作纪实资料汇编(2024)》;编辑7册《玉溪改革开放和社会主义现代化建设新时期重要文献(1978—2012)》;完成资政研究课题《铸牢中华民族共同体意识在玉溪实践研究》;围绕地方党史撰写理论文章4篇;完成新平县、通海县、元江县党史正本审读;完成市委宣传部、市委政研室等单位送审的10余部戏剧作品、展陈大纲、历史资料等史志体裁作品的审读把关。

志鉴编纂取得成效。做好第三轮地方志书前期准备工作,初步形成编纂方案和篇目大纲;完成《玉溪市扶贫志》编纂及审校出版印刷;组织开展玉溪市地方综合年鉴互学互评活动,推动各县(市、区)综合年鉴编纂质量全面提升,《玉溪年鉴2024》《红塔年鉴2024》荣获全省精品年鉴,《元江年鉴2024》荣获全省优秀年鉴。起草《方志馆建设和管理办法》,用好用活现有21个方志馆,扩大史志影响力;论文《三轮修志水利篇编纂试析》入选第十四届中国地方志学术年会、《地方综合年鉴乡村振兴类目的编纂》刊载于《中国年鉴研究》2025年第4期。

宣传教育走深走实。持续推进党史“七进”活动。优化提升《滇中革命斗争史》《中国共产党人精神谱系》《玉溪地方历史》等系列宣讲课程,到各单位开展宣讲14场,覆盖受众2000余人次。用好“玉溪史志”微信公众号。通过“阅读党史”“读史用志”“学党史明真相”“每周学条例”等专栏,载发《玉溪市志》《中国共产党云南玉溪历史》等史志书籍,宣传党史地情知识和政策法规,反对历史虚无主义;结合重要时间节点,转载“嘱托暖玉溪·百人讲聂耳”“纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年”、国家安全、民法典等宣传教育内容。共计发布信息497条,浏览量52767次。加强革命遗址保护利用。向上争取资金110万元,支持聂耳和国歌展陈改造;完成42个已建成开放革命遗址展陈内容的自检自查,指导滇南、滇中、思普三区地委代表联席会议旧址提档升级,夯实红色教育基础。

理论研究成果丰硕。持续凝聚史志专家库力量。组织全市史志专家37人积极开展各类课题研究、撰写理论文章,编印《玉溪市史志专家研究成果选编》,党史类《选编》收录研究成果28篇,地方志类《选编》收录研究成果72篇。开展主题征文和理论研究。组织撰写《“坚持敢于斗争”宝贵历史经验的四维释读》等6篇理论文章,其中2篇选送第五届全国党史和文献论坛征文活动;围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题编写22个抗战故事;围绕铸牢中华民族共同体意识主线,挖掘整理民族团结故事16篇。扎实推进信息统计工作。编辑《史志工作信息》,收录信息42篇,被省委党史研究室采用信息8篇,被省地方志办公室采用信息15篇。

第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2025年度收入合计6,103,361.52元。其中:财政拨款收入6,103,361.52元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少294,237.51元,下降4.60%。其中:财政拨款收入减少294,237.51元,下降-4.60%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2025年度支出合计6,103,361.52元。其中:基本支出5,756,361.52元,占总支出的94.31%;项目支出347,000.00元,占总支出的5.69%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少294,237.51元,下降4.60%。其中:基本支出减少511,923.51元,下降8.17%;项目支出增加217,686.00元,增长168.34%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是压缩工作业务经费和公用经费,在职退休4人相应工资、社保减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,756,361.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,685,686.00元,占基本支出的81.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,070,675.52元,占基本支出的18.60%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出347,000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

《玉溪市扶贫志(1950—2021)》2025年出版印刷项目经费277,000.00元,主要用于《玉溪市扶贫志(1950—2021)》出版印刷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出6,033,361.52元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比减少364,237.51元,下降5.69%,完成年初预算的101.60%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出4,225,109.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.03%,完成年初预算的101.53%。主要用于人员工资支出2,886,906.08元,公用经费1,061,203.52元,项目支出277,000.00元。造成预决算差异的主要原因是《玉溪市扶贫志(1950—2021)》2025年出版印刷项目经费增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,058,932.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%,完成年初预算的100.72%。主要用于财政对养老支出372,273.44元、职业年金109,986.59元、离退休人员的经费的支出576,672.00元;造成预决算差异的主要原因是社保基数调整增加。

9.卫生健康(类)支出417,214.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的106.92%。行政事业单位医疗190,651.16元、事业单位医疗6,133.70元、公务员医疗补助203,736.61元、其他行政事业单位医疗支出16,693.42元;造成预决算差异的主要原因是基数调整增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出332,105.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的99.07%。主要用于在职人员住房公积金支出318,686.00元、住房补贴支出13,419.00元;造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,100.00元,决算为13,305.94元,完成年初预算的57.60%;支出决算较上年增加2,248.69元,增长20.34%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元,决算为11,558.94元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.87%,完成年初预算的88.24%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为1,747.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.13%,完成年初预算的17.47%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,351.69元,增长13.24%;公务接待费支出决算较上年增加897.00元,增长105.53%;具体是国内接待费支出决算1,747.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加897.00元,增长105.53%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,100.00元,支出决算为13,305.94元,完成年初预算的57.60%,支出决算较上年增加2,248.69元,增长,20.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元,决算为11,558.94元,完成年初预算的88.24%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为1,747.00元,完成年初预算的17.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1,351.69元,增长13.24%;公务接待费支出决算增加897.00元,增长105.53%,具体是国内接待费支出决算1,747.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加897.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长105.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展党史研究工作接待及公务用车费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展应急保障及机要通信等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党史、地方志和年鉴工作交流、革命遗址保护等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2025年机关运行经费支出1,070,675.52元,比上年减少156,904.51元,下降12.78%,主要原因是压缩公用经费、工作业务经费、物业管理费等。部门机关运行经费主要用于办公费108,127.50元、印刷费223,690.000元、水费4,118.55元、电费25,639.14元、邮电费8,719.40元、物业管理费137,500.00元、差旅费19,655.00元、会议费500.00元、培训费14,730.80元、公务接待费1,747.00元、劳务费34,908.92元、委托业务费159,081.55元、工会经费38,550.24元、福利费17,000.00元、公车运行维护费11,558.94元、其他交通费用197,817.50元、税金及附加费用76.98元、其他商品和服务支出31,472.00元、办公设备购置35,782.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党玉溪市委员会党史研究室资产总额295,937.99元,其中,流动资产31,696.76元,固定资产264,241.23元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少43,299.57元,其中固定资产减少48,093.96元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产5项,账面原值10,788.26元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额682,582.54元,其中:政府采购货物支出35,782.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出646,800.54元。授予中小企业合同金额677,358.60元,其中:授予小微企业合同金额677,358.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。


编辑:市委党史研究室

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